Üyelik oluşturma, email adresi onayı veya foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz [email protected] adresine email gönderebilirler!

Eyalet değişimi sonrası Vergi Beyannamesi ile ilgili sorunlar

Vergi Sistemi
4 2 278 3
  • ⭐⭐⭐⭐

    Arkadaşlar

    Florida da sadece Federal Vergi Sistemine tabi idim . Georgia da hem Federal hemde State vergi sistemine tabiyim. Geçen sene 10 ay Floridada 1 ay da Georgiada çalıştım. Irs ait vergi beyanında bir sıkıntı yok. Ancak Georgia ile ilgili bir sıkıntı var . 760 dolar vergi borcum çıktı . Sebep Georgia beyanname formunda Tüm federal income yazması nedeniyle Farklı eyalette ödenmemem gereken State vergisini Georgia da borç hanesine yazdı. Bu tip problemle karşılaşan oldu mu ? Yada çözümü nedir ?

  • ⭐⭐⭐⭐

    Durumu kendi başıma çözdüm . Eksi durumdan Artı refund durumuna geçtim. Georgia formunda Florida da benden income sonrası alınan vergilerin yazıldığı kısmı sistem boş bırakmış. O kısmı ekledikten sonra Şuan geri iade alabileceğim. Bu hatayı yapan Meşhur bir Tax Office. 2 raund Müşteri memnuniyeti zamanı başlayacak. Çünkü kafalarına Sistem hatasını çarpacağım.


  • @redsat2000 Birden fazla eyaletten income oldugu zaman, her eyalet icin o eyalette kazanilan income miktari girilerek vergilendirme yapilmasi gerekir. Her birisine tumden toplam income miktarini yazarsaniz, eyaletlere borclu cikarsiniz.

    Sizin durumunuzda, sadece son 1 aylik income miktarinin Georgia eyaletine tabii olmasi gerekir. Geri kalan 11 ay ise Florida eyaletine tabii ve no state tax.

  • ⭐⭐⭐⭐

    @MySea beyannameyi en son eyaletten yapiyorsunuz Georgiada iki vergi sistemi oldugu icin Iki adet beyanname formu doldurdum. Form 1040 IRS giden Federal vergi icin Digeride Form 500 Georgia State vergisi icin. Form 1040 da problem yok Cunku tum eyalletlerin toplami olan Federal Taxable Income yaziliyor. Refund da IRS tarafindan size havale ediliyor. Form 500 olan esas sorun cikiyor. Ilk maddede tum toplam Federal Taxable Income yaziyorsunuz. 23 Maddede Sistem girdigin w2 lere gore Georgia income taxable Withhold on wages yaziyor. 24 madde ise sizin w2 lerden Georgia haric olan Other Georgia income Tax Withheld yazmaniz gerekiyor. Boylece Georgiadan Maasimdan kesilen vergiye gore refund alabiliyorum. Jackson Hewitt Tax office sisteminde bununla ilgili program hatasi yapilmasi nedeniyle ilk hesaplama yapildiginda borclu ciktim. Haklisin Form 1040 formunun doldurulmasi haricinde Eger Iki vergi sistemine bagli bir kac eyalette bulunmus iseniz Herbir Eyalet icin ayri form girisi yapilmasi lazim. Cunku herbirinden ayri ayri refund alman gerekir.


Benzer Başlıklar

  • Vergi iadesinde yanlış routing number

    Vergi Sistemi
    2
    0 Oy
    2 İleti
    120 Bakış
    MySeaM
    @snowflake27 Normal kosullarda, IRS parayi verilen hesap ve routing bilgileri dogrultusunda bankaya gonderir. Banka hesap ve routing bilgileri ile kisinin ismi match yapmazsa, parayi reject yapar ve IRS'e geri gonderir. Bu durumda IRS paper check olarak parayi tax returnde verilen adrese postalar. Bir kere IRS tax return bilgilerini islem yapip, refund miktarini bankaya gonderdikten sonra, hesap bilgilerini guncellemek icin degistiremezsiniz! Bu durumda, arkadasinizin banka ile iletisime gecip, IRS'den gelen paranin reject yapilip, geri gonderildigini takip etmesi gerekir. Sonrasinda ise IRS'in paper check olarak parayi tax returndeki adrese gondermesini beklemesi gerekiyor.
  • 1099-NEC Self-Employment Vergi Bildirimi

    Vergi Sistemi
    9
    1 Oy
    9 İleti
    696 Bakış
    I
    Estimated tax yılsonunda toplam olacak vergi borcunuzun (Uber sizin adına devlete vergi vermiyor) 4 taksitte ödenmesi. Bu verginin hesaplanmasında self-employment tax ve income tax hesaplamanız lazım. Bunların hesaplamasında vergiden düşülebilen (mesela schedule C içinde yakıt, personal income için standard deduction) kısımları da hesaba katmalısınız. Bu hesap için daha çok bilgi Income Tax Return başlığında var. Normal maaşlı işlerde de bu vergiler ödeniyor (self-employment yerine payroll tax) ama bu vergileri işveren maaşınızdan kesip devlete ödüyor. Buna witholding deniyor. Estimated tax de bu ödemenin sizin tarafınızdan yapılması. Normal şartlarda her çeyrek bu beyannamenin ve verginin ödenmesi gerekiyor. Gerekmeyen durumlar: Yılsonunda varsa withold edilen meblağ düşüldükten sonra kalan toplam vergi borcunuzun $1000 altında olması. Diğer withold edilen meblağnın vergi borcunu en az 90% karşılaması. Diğer withold edilen meblağnın geçen senenin vergi borcunun en az 100% kadarı olması. Bu vergileri ödemeniz gerektiği halde ödemezseniz vergi borcunu faizi ve cezası ile ödemeniz gerekir. Son olarak bu hesaplar zor olduğu için self-employed vergi yazılımlarından birini kullanmanızı öneririm eğer meslek olarak böyle devam edecekseniz. Ben QuickBooks Self-Employed kullanıyorum. https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/estimated-taxes https://turbotax.intuit.com/tax-tips/small-business-taxes/estimated-taxes-how-to-determine-what-to-pay-and-when/L3OPIbJNw
  • GC ile Giriş Sonrası İlk Sene Vergi Beyanı

    Taşındı Vergi Sistemi
    24
    1 Oy
    24 İleti
    3k Bakış
    knnrnK
    @uaa491, içinde söyledi: GC ile Giriş Sonrası İlk Sene Vergi Beyanı Selamlar, Tax filing sezonuna girdik bildiginiz gibi. Bu sene ben ilk defa tax filing yapacagim ve dual-status alien olma konusunda teyide ihtiyacim var. Daha once Amerikada hicbir sekilde bulunmadim. 2022 Nisanda GreenCard ile geldim. Dual Status alien olmuyorum diye biliyorum ve dolayisiyla standard deduction yapabiliyorum. Greencard ile benim gibi Ameirkaya gelip daha onceden vergi bildirimi yapan arkadaslardan bilgi rica ediyorum. Tesekkurler Hayır, dual status değilsiniz. O durum örneğin J-1 ile ABD'de yaşarken green card aldığınızda oluyor. Normal bir şekilde vergi beyanı yapacaksınız.
  • Vergi bildirim tarihini ertelemek için yapılması gerekenler

    Taşındı Vergi Sistemi vergi
    57
    5 Oy
    57 İleti
    8k Bakış
    U
    @crazycells, içinde söyledi: Vergi bildirim tarihini ertelemek icin yapilmasi gerekenler @unborn, içinde söyledi: Vergi bildirim tarihini ertelemek icin yapilmasi gerekenler Merhaba, Öncelikle, bir süredir özel durumlarımdan ötürü aktif olarak katılım sağlayamadığım için üzgünüm. 2020 yılının pandemi ve trump GC kazazedesi olmaktan kılpayı kurtulan ve 2020 Şubat ayında vizesini alanlardanım. Umarım 2020 ve 2021 yılı talihlisi arkadaşlarımız da bir an önce mutlu haberler alıp hayallerine kavuşurlar. Pandemi seyahat yasakları sırasında vizeyle ilk girişimizi 2020 Temmuz ayında yapıp 5 gün kalıp TR'ye geri dönmüştük. Kartlarımız kısa süre içersinde ABD adresine ulaşmış ve sonrasında TR'ye gelen biri vasıtasıyla da fiziksel olarak elimize ulaşmıştı. Bu süreçten sonra 2021 yılında resmi olarak boşandık; eski eşimin, benim ve oğlumun yeşil kartları var ve gerek pandemi gerek de bu durumlar özelinde şimdiye kadar burada ve telegram gruplarında çok aktif olamadım. Sonunda 6 Temmuz 2021 tarihinde ABD'ye yerleştim; Houston Kingwood'tayım. Yazı oğlumla birlikte geçirdik ama yaklaşık 2 ay kaldıktan sonra o da TR'ye döndü. Şimdilik durum bundan ibaret. Benim vergi bildirimi konusunda bir bilgiye ve tecrübelerinize dayanarak bir yönlendirmeye ihtiyacım var. 2020 yılının vergi bildirimini taxact.com sitesi üzerinden bir arkadaşımın yönlendirmesiyle yaptım ancak anladım ki "non-resident" olarak yapmak gerekirken "resident" olarak işaretleyerek ilerlemişiz. Married filling jointly olarak doldurdum ve dependant olarak çocuğu da bildirdim. Yani 2020 yılında ABD'de geçen gün sayısı çok az. O vakit banka hesabım olmadığı için GC'lerin gönderildiği adresi (arkadaşımın adresi) beyan etmiştim, vergi beyanı onaylandı ama adreste yaşamadığım için sanırım paycheck'ler geri döndü. Bu aslında iyi bir şey olabilir diye düşünüyorum, zira gerekli düzeltmeyi yapıp şu anki adres ve banka hesap numaram ile bir form doldurarak ilerlemem gerekecek sanırım. Hangi formu nasıl doldurmalı ve nereye göndermeliyim, durum biraz karışık olduğu için ikinci bir yanlış yapmamak adına emin olmak istiyorum. Şimdiden teşekkürler. Siz GC sahibi oldugunuz icin federal vergi bildirimini resident olarak doldurmaniz dogru olmus. Eger eyalet icin dolduruluyor olsaydi o durumda non-resident olarak doldurabilirdiniz ama sadece eyalet icin olan vergi bildirimini... Alamadiginiz (veya geri donen) yardimlari vergi bildirimi yaparken alabilirsiniz. Deneyimlerinizi su basliga aktarabilirsiniz: https://yesilkartforum.com/forum/topic/90/amerika-da-green-cardla-yaşayanların-tecrübeleri Çok teşekkür ederim @crazycells , düzeltme yapmama gerek olmaması içimi rahatlattı :) O zaman sonraki yılın vergi bildiriminde yeni adres, hesap numaram vs. de olacağı için 2020 yılının ödemelerini de hep birlikte yapmış olacaklar anladığım kadarıyla. İlgili başlığı da inceleyip gelişmeleri orada paylaşırım. Tekrar teşekkürler.
Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

55

Çevrimiçi

60.8k

Kullanıcı

5.1k

Konu

535.1k

İleti

Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum