Üyelik oluşturma, email adresi onayı veya foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz [email protected] adresine email gönderebilirler!

Amerikada Vergi ödeme sistemi

Taşındı Vergi Sistemi
95 32 5.6k 36

  • Merhaba..2018 Grenncard'lıyım.ilk girişim 2018 Eylülünde 4 günlük bir giriş yaptıktan sonra 2019 temmuzundan beri Amerikada yaşamaktayım.Bu sürede Amerikada 3 işte çalıştım vergilerimi otomatik kesildi.Açıkcası ilk kez bu işlemi yapacağım ve maalesef görüştüğüm 2 Türk Muhasebe/Vergi danışmanı 500 dolardan kapı açtılar.

    Birde bilenlerden akıl almak istediğim konu Tr'de devam eden ortaklı az sermayeli bir şirket var.Şirket fesih süresinde 2 senedir doğru dürüst bir gelir yok.Bunuda bildiricem sanırım fakat herhangi bir sıkıntı yaratır mı?

    Şimdiden teşekkür ediyorum,Mutlu günler..


  • Merhaba @katakomp

    Benim durumum da seninle birebir aynı. 2018 4 gün kaldım. 2019 Nisan'dan beri buradayım. Bir kaç arkadaşa sordum ve Turbotax uygulamasını önerdiler. Biraz baktım kolay görünüyor, kendim yapıcam. Yorumlarımı daha sonra paylaşırım.

    TR gelirleri için 15 yıldır burada yaşayan arkadaşım bildirme dedi ama onun riskini almak size kalmış.


  • @katakomp Kendiniz online turbotax, taxslayer, taxact veya credit karma gibi sitelerden yapabilirsiniz. Kisisel bilgileri girdikten sonra, W2 daki bilgi ve rakamlar girilecek. Ve aynen uygulamanin yonlendirmelerini takip edin. Bir seferde tamamlamaniza gerek yok. Dinlene dinlene sakince yapin. Daha cok zaman var. Bosuna 300, 500 dollar odemeyin, cebinizde kalsin. 😁

    Turkiye'den gelir yoksa bildirmenize gerek yok diye dusunuyorum. Yalniz bankalarda ve borsada toplamda $10K ve uzeri yatiriminiz varsa ve ABD vatandasi veya greencardli iseniz, 2014 den beri bu kurumlar IRS'e bildirimde bulunmak durumundalar (FATCA kurallari cercevesinde). Yani bunlari bildirirseniz, ileride basiniz agrimaz.

  • ⭐⭐⭐⭐

    Walmart içerisinde tax dönemi çalışan Jackson Hewitt tax service ile işlemlerimi gerçekleştirdim. Hem durumunun karmaşık olması sebebiyle hemde işlemlerin doğru yapılması açısından tercih ettim. Yapılan işlemin durumuna göre servis ücreti hesaplaniyor. 48 usd den ucretleri basliyor. Alınacak tax return durumuna göre ben 125 USD ödedim.

    İşlemler Yarım saat kadar surdu. Eşim green kartlı olmadığı için vergi mükellefi beyaninda bekar gozuktum. Gerçek anlamda evli olmama rağmen sistemde işlemler bekar olarak yürütülmesi gerekiyor .Aksi halde muhasebe usulüne göre borçlu çıkıyorsunuz.

    İkinci husus emekliyim. Emekli maaşı Türkiye'den ABD banka transferi veya bikiminiz ABD nakil olmadığı için bu kısım gelir beyaninda üzerinde maksub (dahil) edilmiyor. Eşimin tasarrufunda kalması ve paranın ABD intikali olmaması sebebiyle beyanda bunu bildirmenize gerek yok. Eğer banka veya diğer kurumlarla para transfer edilmiş veya ulkeye sizin marifetinizle giriş yapmışsa beyan etmeniz gerekli. Obama çare de olanların geliri yüksek göstermesi yillik limiti asmasi Sorun olabilir dikkat. Seneye turbo veya credit karma ile işlemi yapacagim. İşlem Formlari elimde mevcut.


  • @ozancanan Değerli yorumların için teşekkürler..


  • @MySea @redsat2000 Gerçekten tecrübeleriniz ve değerli yorumlarınız çok yardımcı oldu.Benim bankalarda $10K üstünde param,kira gelirim ve borsa gelirim yok.Sadece aktif iş yapmayan bir şirket var.Mailleştiğim bir türk muhasebeci şirketiniz varsa zor bi form dolduracaksınız gibi bir mail gönderdi.Pasif şirket ve limited olduğunu söylediğimde cevap vermedi:)Turbotax'le yapmaya çalışacağım teşekkür ediyorum..


  • @katakomp Eger sirketin faaliyeti yoksa ve 2019 yilinda herhangi bir gelir veya zarar yapmadiysa, bence tax return'de gostermenize gerek yok.

    Eger faaliyetteyse ve tek sahibi siz iseniz, siz kendi tax returnunuzu yaparken, kar ve zararlari Schedule C de report edip, 1040 tax returnunuzde gostereceksiniz. IRS tek sahipli LLC sirketleri sole proprietorships olarak degerlendirir.

    Eger birden fazla sahibi varsa, herkes kendi hisse oranina gore kar ve zarari gosterecek. IRS bu durumdaki LLC sirketleri ise partnerships olarak degerlendiriyor.

    Benim bilgilerim bu konuda bu kadar.


  • @MySea abi merhaba .mesela ben is yerimde calisiyorsam ve benim patronum bana dese ki ,social security numberi ver bana ,ben senin yerine vergi dolduruyim ,o zaman ben vere bilirmiyim yoksa yok ?
    Güvenlik açisindan sordum sadece .hiç kimseye itibarim kalmadi 😥😔


  • Yasal calisiyorsaniz, zaten patronunuz sizin SSN bilginize her an ulasabilir.

    Sizin tax return yapmaniza yardim etmesinde bir sorun yok. Ama benden tavsiye, bunu yaparken, mutlaka yaninda olun.


  • Merhabalar,
    1 sorum olucak yardimci olabilirseniz cok sevinirim. 2019 Eylul ayinda ilk girismi yaptim. 3 hafta kalip TR ye geri dondum. 17 Subat itibari ile temelli yerlestim. Eylul ile subat arasi TR de calistim. 2019 icin Tax file olusturmam gerekir mi ?


  • @travelwithdrone, içinde söyledi: Amerikada Vergi ödeme sistemi

    Merhabalar,
    1 sorum olucak yardimci olabilirseniz cok sevinirim. 2019 Eylul ayinda ilk girismi yaptim. 3 hafta kalip TR ye geri dondum. 17 Subat itibari ile temelli yerlestim. Eylul ile subat arasi TR de calistim. 2019 icin Tax file olusturmam gerekir mi ?

    Bence 2019 için vergi beyanı yapmasanız sorun olmaz.


  • @travelwithdrone ABD de geliriniz olmadigi icin 2019 icin yapmaniza gerek yok bencede.


  • Yorum yapan arkadaslara tesekkur ederim.

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

  • ⭐⭐⭐⭐⭐


  • Yanlis anlasilma olmasin, tax return yapmak icin son tarih hala 15 Nisan. Vergi odemek icin olan tarih sadece uzatildi, 15 Temmuz'a. Yani herkes yine 15 Nisan'a kadar tax return yapmak durumunda. Yapamiyacaksaniz, extension icin basvurmalisiniz.

    https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm948


  • Tekrar duzeltme yapalim, yeni bilgi: Tax filing suresi 15 Temmuz'a uzatiliyor.

    https://www.cnn.com/2020/03/20/politics/steven-mnuchin-tax-day-july-15/index.html


  • Tax filing 15 Temmuz ile ilgili bir sorum olacak ; ben 1040 formunu manuel doldurup posta ile gonderecegim. Ayni zamanda 2555 i de posta ile iletecegim. Postaya verdigim tarih mi filing gunu sayiliyor yoksa postanin IRS e ulastigi gun mu ? Hic bu sekilde yapan , bilen var mı ? Tesekkurler


  • @cnpist, içinde söyledi: Amerikada Vergi ödeme sistemi

    Tax filing 15 Temmuz ile ilgili bir sorum olacak ; ben 1040 formunu manuel doldurup posta ile gonderecegim. Ayni zamanda 2555 i de posta ile iletecegim. Postaya verdigim tarih mi filing gunu sayiliyor yoksa postanin IRS e ulastigi gun mu ? Hic bu sekilde yapan , bilen var mı ? Tesekkurler

    postaya verdiginiz gun olacak, fakat elinizde kanit olmasi icin USPS kayitlarini saklayin, bu sekilde sonradan ceza verirlerse bu belgelerle zamaninda gonderdiginizi gosterebilirsiniz.

    Adres icin su sayfadan yararlanabilirsiniz:
    https://www.irs.gov/filing/where-to-file-paper-tax-returns-with-or-without-a-payment


  • @crazycells tesekkurler. Su an Turkiyedeyim ve formlari PTT, FEDEX ya da DHL ile gonderecegim. Amerika ici olsa USPS kayit kabul ederler ama yurtdisi gonderince gene elimdeki kayitli evrak kabul olur mu sizce. IRS sayfasinda baktim, goremedim. PTT taahutlu gonderim ornegi mesela ya da FEDEX gibi ozel firmalarin baska ulkeden cikis tarihi kabul oluyor mu. Genelde herkes online yapiyor , ben maalesef duz kagitla hallediyorum :)


Benzer Başlıklar

  • Vergi ödemesi yapmalı mıyım ya da beyan?

    Vergi Sistemi
    1
    0 Oy
    1 İleti
    238 Bakış
    M
    Merhaba, amerikaya 2023 Aralık ayında girdim, evraklarım ve sosyal güvenlik numaram gelmediği için iş bulamadım ve çalışmadım, sadece amerikada açtığım banka hesabıma türkiyeden getirdiğim parayı yatırdım. 2024 Nisan ayında vergi ödemesi ya da herhangi bir beyan yapmam lazım mı?
  • 1099-NEC Self-Employment Vergi Bildirimi

    Vergi Sistemi
    9
    1 Oy
    9 İleti
    696 Bakış
    I
    Estimated tax yılsonunda toplam olacak vergi borcunuzun (Uber sizin adına devlete vergi vermiyor) 4 taksitte ödenmesi. Bu verginin hesaplanmasında self-employment tax ve income tax hesaplamanız lazım. Bunların hesaplamasında vergiden düşülebilen (mesela schedule C içinde yakıt, personal income için standard deduction) kısımları da hesaba katmalısınız. Bu hesap için daha çok bilgi Income Tax Return başlığında var. Normal maaşlı işlerde de bu vergiler ödeniyor (self-employment yerine payroll tax) ama bu vergileri işveren maaşınızdan kesip devlete ödüyor. Buna witholding deniyor. Estimated tax de bu ödemenin sizin tarafınızdan yapılması. Normal şartlarda her çeyrek bu beyannamenin ve verginin ödenmesi gerekiyor. Gerekmeyen durumlar: Yılsonunda varsa withold edilen meblağ düşüldükten sonra kalan toplam vergi borcunuzun $1000 altında olması. Diğer withold edilen meblağnın vergi borcunu en az 90% karşılaması. Diğer withold edilen meblağnın geçen senenin vergi borcunun en az 100% kadarı olması. Bu vergileri ödemeniz gerektiği halde ödemezseniz vergi borcunu faizi ve cezası ile ödemeniz gerekir. Son olarak bu hesaplar zor olduğu için self-employed vergi yazılımlarından birini kullanmanızı öneririm eğer meslek olarak böyle devam edecekseniz. Ben QuickBooks Self-Employed kullanıyorum. https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/estimated-taxes https://turbotax.intuit.com/tax-tips/small-business-taxes/estimated-taxes-how-to-determine-what-to-pay-and-when/L3OPIbJNw
  • Work and Travel İçin Vergi İadesi

    Taşındı Vergi Sistemi
    11
    1 Oy
    11 İleti
    2k Bakış
    Eren BülbülE
    Merhaba arkadaşlar, 2025 yazında J1 Summer Work and Travel programı ile New Hampshire (Salem), Canobie Lake Park bünyesinde çalıştım. Şu an Sprintax üzerinden vergi beyannamemi hazırlıyorum ancak bir noktada takıldım ve tecrübelerinize danışmak istedim. W-2 formumdaki bilgiler şu şekilde: Gross Pay (Box 1): 8,540.70 $ Federal Tax Withheld (Box 2): 554.91 $ Sprintax verilerimi girdiğimde, toplam vergi yükümlülüğümün (Tax Liability) 853 olduğunu ancak maaşımdan sadece 555 kesildiğini söylüyor. Sonuç olarak 298 $ federal vergi borcu (Amount you owe) çıkarıyor. Asıl sorum şu: Sprintax doldururken "About Your College" kısmını atlıyor ve Türkiye-ABD arasındaki Vergi Anlaşması'nı (Article 20 - Tax Treaty) uygulamıyor. WAT öğrencileri için bu vergi anlaşması (5000 $ muafiyet) geçerli değil mi? Aranızda bu yıl benzer bir borç durumuyla karşılaşan var mı? İşverenin az vergi kesmiş olması normal bir durum mu? Sistem mi bir hata yapıyor yoksa SWT öğrencisi olduğum için bu %10'luk vergi dilimine girip aradaki farkı ödemem mi gerekiyor? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
  • Vergi bildirim tarihini ertelemek için yapılması gerekenler

    Taşındı Vergi Sistemi vergi
    57
    5 Oy
    57 İleti
    8k Bakış
    U
    @crazycells, içinde söyledi: Vergi bildirim tarihini ertelemek icin yapilmasi gerekenler @unborn, içinde söyledi: Vergi bildirim tarihini ertelemek icin yapilmasi gerekenler Merhaba, Öncelikle, bir süredir özel durumlarımdan ötürü aktif olarak katılım sağlayamadığım için üzgünüm. 2020 yılının pandemi ve trump GC kazazedesi olmaktan kılpayı kurtulan ve 2020 Şubat ayında vizesini alanlardanım. Umarım 2020 ve 2021 yılı talihlisi arkadaşlarımız da bir an önce mutlu haberler alıp hayallerine kavuşurlar. Pandemi seyahat yasakları sırasında vizeyle ilk girişimizi 2020 Temmuz ayında yapıp 5 gün kalıp TR'ye geri dönmüştük. Kartlarımız kısa süre içersinde ABD adresine ulaşmış ve sonrasında TR'ye gelen biri vasıtasıyla da fiziksel olarak elimize ulaşmıştı. Bu süreçten sonra 2021 yılında resmi olarak boşandık; eski eşimin, benim ve oğlumun yeşil kartları var ve gerek pandemi gerek de bu durumlar özelinde şimdiye kadar burada ve telegram gruplarında çok aktif olamadım. Sonunda 6 Temmuz 2021 tarihinde ABD'ye yerleştim; Houston Kingwood'tayım. Yazı oğlumla birlikte geçirdik ama yaklaşık 2 ay kaldıktan sonra o da TR'ye döndü. Şimdilik durum bundan ibaret. Benim vergi bildirimi konusunda bir bilgiye ve tecrübelerinize dayanarak bir yönlendirmeye ihtiyacım var. 2020 yılının vergi bildirimini taxact.com sitesi üzerinden bir arkadaşımın yönlendirmesiyle yaptım ancak anladım ki "non-resident" olarak yapmak gerekirken "resident" olarak işaretleyerek ilerlemişiz. Married filling jointly olarak doldurdum ve dependant olarak çocuğu da bildirdim. Yani 2020 yılında ABD'de geçen gün sayısı çok az. O vakit banka hesabım olmadığı için GC'lerin gönderildiği adresi (arkadaşımın adresi) beyan etmiştim, vergi beyanı onaylandı ama adreste yaşamadığım için sanırım paycheck'ler geri döndü. Bu aslında iyi bir şey olabilir diye düşünüyorum, zira gerekli düzeltmeyi yapıp şu anki adres ve banka hesap numaram ile bir form doldurarak ilerlemem gerekecek sanırım. Hangi formu nasıl doldurmalı ve nereye göndermeliyim, durum biraz karışık olduğu için ikinci bir yanlış yapmamak adına emin olmak istiyorum. Şimdiden teşekkürler. Siz GC sahibi oldugunuz icin federal vergi bildirimini resident olarak doldurmaniz dogru olmus. Eger eyalet icin dolduruluyor olsaydi o durumda non-resident olarak doldurabilirdiniz ama sadece eyalet icin olan vergi bildirimini... Alamadiginiz (veya geri donen) yardimlari vergi bildirimi yaparken alabilirsiniz. Deneyimlerinizi su basliga aktarabilirsiniz: https://yesilkartforum.com/forum/topic/90/amerika-da-green-cardla-yaşayanların-tecrübeleri Çok teşekkür ederim @crazycells , düzeltme yapmama gerek olmaması içimi rahatlattı :) O zaman sonraki yılın vergi bildiriminde yeni adres, hesap numaram vs. de olacağı için 2020 yılının ödemelerini de hep birlikte yapmış olacaklar anladığım kadarıyla. İlgili başlığı da inceleyip gelişmeleri orada paylaşırım. Tekrar teşekkürler.
Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

44

Çevrimiçi

60.8k

Kullanıcı

5.1k

Konu

535.1k

İleti

Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum